Đặc thù của ngành xây dựng thấp điểm trong quý III khiến doanh thu bán thép giảm nhưng đây là mức giảm mạnh nhất trong 4 năm qua (QIII/2011 giảm 4%, QIII/2012 giảm 7% và QIII/2013 giảm 3%).
Doanh thu và lợi nhuận kinh doanh mảng thép của Hòa Phát.
Từ quý IV năm ngoái, doanh thu mảng thép bán ra bên ngoài của Hòa Phát đã trở lại mức trên 4.000 tỷ sau 10 quý liên tiếp duy trì dưới mức này. Tuy nhiên mức giảm trong quý III vừa qua khiến đà tăng bị chậm lại.
Điều này ảnh hưởng đến lợi nhuận kinh doanh mảng thép của Hòa Phát, giảm 35% so với quý trước đó. Cụ thể, mảng này đạt 603 tỷ đồng lợi nhuận kinh doanh trong quý III, thấp hơn nhiều so với 2 quý đầu năm nay.
Trong quý IV, các con số này có thể được cải thiện do thị trường xây dựng qua vùng thấp điểm, như đã từng diễn ra trong các năm trước. Năm ngoái, doanh thu quý IV tăng 23% và lợi nhuận tăng 33% so với quý III.
Trước đó, Hòa Phát công bố doanh thu hợp nhất tập đoàn này đạt 5.746 tỷ đồng doanh thu thuần và lãi sau thuế 880 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng, các con số này là 18.943 tỷ đồng và 2.754 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu 9 tháng tăng khoảng 50% và lợi nhuận tăng khoảng 80%.
Mảng thép đóng góp gần 79% doanh thu quý III của Hòa Phát. Hơn 21% còn lại đến từ nội thất, điện lạnh, đầu tư tài chính, khu công nghiệp, khoáng sản và luyện kim, máy xây dựng…
Hiện tại, thép Hòa Phát đang dẫn đầu thị trường với 18,1% thị phần toàn quốc. Đứng sau là Pomina, Thép Thái Nguyên (Tisco) và Vinakyoe.
Khánh Linh (TH/ BizLIVE)